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2024年度绵阳市绵阳日报社部门决算
发稿时间:2025-09-23 12:54   来源: 绵阳新闻网

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  公开时间:2025年9月23日

  第一部分部门概况04

  一、部门职责04

  二、机构设置06

  第二部分 2024年度部门决算情况说明07

  一、收入支出决算总体情况说明07

  二、收入决算情况说明07

  三、支出决算情况说明07

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明07

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明08

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明09

  七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明09

  八、政府性基金预算支出决算情况说明09

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明09

  十、其他重要事项的情况说明09

  第三部分 名词解释11

  第四部分 附件14

  第五部分 附表32

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  (一)主要职能。

  1.贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持移动优先战略,合理配置各类媒体资源,加强新闻宣传和管理,进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

  2.围绕市委、市政府中心工作,坚持以正面宣传、团结鼓劲为主,积极开展新闻宣传和舆论监督,发挥新闻宣传主阵地作用,为全市经济社会发展提供舆论支持。

  3.负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行;按照国家标准建设广播电台、电视台,按照许可证及有关规定制作、播放和转播广播电视节目,负责广播频率、电视频道的运营;负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护;负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产,确保安全刊发(播)。

  4.依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体代维运营技术服务;

  5.组织开展上宣工作,积极与央省新闻媒体沟通和交流,宣传推广绵阳;

  6.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

  (二)2024年重点工作完成情况。

  2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,也是绵阳市级媒体深度融合发展的攻坚之年。一年来,单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以市级融媒体中心建设为抓手加快推进主流媒体系统性变革,圆满完成年度目标任务,为绵阳加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供了强大舆论支持。

  1.铸牢政治忠诚,沿着总书记指引的方向前进。牢牢把握宣传机关首先是政治机关的属性,引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。一是强化理论武装。二是抓实主题教育。三是筑牢意识形态安全防线。

  2.推进报台一体运行,市级融媒体中心建设加快推进。从新年第一天起实行报台合署办公、一体运行,全中心上下紧紧围绕 “三个一”总目标,蹄疾步稳推进市级媒体深度融合发展。一是创新运行机制。二是优化激励机制。三是夯实发展底座。

  3.抢占舆论主阵地,全媒体生产传播体系建设成果丰硕。有效整合生产要素、媒介资源,着力做优做强宣传平台,推动专业人才、优质资源向主阵地汇集,让主流声音更响亮。一是高标准打造自有平台。二是大规模进驻三方平台。三是大力提升外宣质效。

  4.狠抓主责主业,宣传舆论新高地建设卓有成效。坚持正确舆论导向,紧扣社会发展脉搏,切实回应民生关切,弘扬社会主义核心价值观,用有温度、有情怀的作品凝聚精神力量。一是做好主题报道。二是全力打造精品力作。三是系统打造融媒品牌。

  5.创新经营模式,媒体产业规模不断壮大。整合报台经营资源,组建绵阳市文化传媒集团,重塑商业模式和经营机制,媒体产业竞争力明显增强。一是整合经营资源。二是拓展产业版图。三是提升承接能力。

  6.纵深推进全面从严治党,营造风清气正的政治生态。坚持以党的政治建设为统领,把握“服务中心、建设队伍、服务群众”主线,扎实推动中心党的建设工作高质量发展。一是认真履行主体责任。二是抓好“关键少数”。三是夯实党建基层基础。四是全面从严管党治党。

  二、机构设置

  绵阳日报社属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  第二部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计分别为5260.41万元、5000.68万元。与2023年相比,收、支总计各减少1426.10万元、1848.99万元,分别下降21.33%、26.66%。主要变动原因,收入主要是日报社新选址划拨用地差额、日报社运维补助等财政一次性项目减少及广告入减少,支出主要是财政一次性项目减少、事业收入减少相应税金及附加减少及当期人员经费减少。

  二、收入决算情况说明

  2024年本年收入合计5260.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1505.10万元,占28.61%;事业收入3623.58万元,占68.89%;其他收入131.74万元,占2.50%。

  三、支出决算情况说明

  2024年本年支出合计5000.68万元,其中:基本支出3597.72万元,占71.94%;项目支出1402.96万元,占28.06%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年财政拨款收、支总计1505.10万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少756.27万元,下降33.44%。主要变动原因是减少财政一次性项目,日报社新选址划拨用地差额、日报社运维补助。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年一般公共预算财政拨款支出1505.10万元,占本年支出合计的30.10%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加221.77万元,增长17.28%。主要变动原因是增加信息公开工作经费、科博会项目经费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年一般公共预算财政拨款支出1505.10万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1314.00万元,占87.30%;社会保障和就业支出191.10万元,占12.70%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年一般公共预算支出决算数为1505.10,完成预算100%。其中:

  1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算为1306.00万元,完成预算100%;其他新闻出版电影支出(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为178.77万元,完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为12.33万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年一般公共预算财政拨款基本支出207.10万元,其中:

  人员经费191.10万元,主要包括:抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费16.00万元,主要包括:其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2024年,绵阳日报社机关运行经费支出0万元,与2023年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2024年,绵阳日报社政府采购支出总额22.56万元,其中:政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采编及办公业务。授予中小企业合同金额20.55万元,占政府采购支出总额的91.09%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,绵阳日报社共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于日常采访业务。单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》微信、《绵阳发布》微博”、“信息公开工作经费”项目,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。

  组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评,形成绵阳日报社部门整体绩效自评报告。

  绩效自评报告详见附件。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  11.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

  13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

  附件1

  2024年度绵阳日报社部门整体支出

  绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成。

  绵阳日报社属一级预算单位,部门无下属二级预算单位。2024年1月起绵阳日报社和绵阳市广播电视台融合实行一体化办公,内设机构由原来的31个减少为28个,减少3个。分别设置全媒时政新闻部、全媒综合新闻部、全媒民生新闻部、全媒区域新闻部、全媒评论部、全媒视觉创意部、全媒专题制作部、《涪江观察》编辑部、《学习强国》?编辑部、《绵阳发布》?编辑部、《绵阳日报》编辑部、《绵阳新闻》编辑部、新媒体编辑部、政务资讯编辑部、广播部、电视节目部、阅评室、技术运维部、播出发射部、新技术开发部、办公室、资产财务部、人力资源部、总编室、党群工作部、审计法务部、督查考核部、经管办。

  (二)机构职能。

  1.贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持移动优先战略,合理配置各类媒体资源,加强新闻宣传和管理,进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

  2.围绕市委、市政府中心工作,坚持以正面宣传、团结鼓劲为主,积极开展新闻宣传和舆论监督,发挥新闻宣传主阵地作用,为全市经济社会发展提供舆论支持。

  3.负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行;按照国家标准建设广播电台、电视台,按照许可证及有关规定制作、播放和转播广播电视节目,负责广播频率、电视频道的运营;负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护;负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产,确保安全刊发(播)。

  4.依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体代维运营技术服务;

  5.组织开展上宣工作,积极与央省新闻媒体沟通和交流,宣传推广绵阳;

  6.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

  (三)人员概况。

  绵阳日报社2024年年初在职人员174人,其中在编在职人员34人、社聘在职人员140人;年末在职人员155人,其中在编在职人员29人、社聘在职人员126人。在编退休人员年末58人。 年初、年末相比,在编人员品迭后减少5人(退休5人、调出1人、新进1人),社聘人员品迭后减少14人(退休7人、辞职1 人、调到下属公司7人、下属公司调回1人),在编退休人员品迭后增加4人(在编退休5人、去世1 人)。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  年度部门年初预算收入1505.10万元。部门决算收入1505.10万元,其中一般公共预算决算收入1505.10万元,政府性基金预算决算收入0万元,国有资本经营预算决算收入0万元,社会保险基金预算决算收入0万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  年度部门决算支出1505.10万元,其中基本支出决算支出207.10万元(含人员支出191.1万元,公用支出16万元);项目支出1298万元(含一般公共预算项目支出1298万元,政府性基金项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元,政府性基金0万元)。

  三、部门整体支出绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1.预算编制。

  1-1-1.编制完整情况:分值:3.00分,自评得分:3.00分

  计算过程和评定依据:在预算编制上,为提高资金使用效益,遵循统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、讲求绩效和收支平衡的原则,将所有收支全部纳入部门预算编制管理。

  1-1-2.绩效目标制定情况:分值:5.00分,自评得分:5.00分;

  计算过程和评定依据:绩效目标编制基本科学合理、要素编制完整、各项指标均细化量。

  1-1-3.预算编制准确性:分值:5.00分,自评得分:4.71分;

  计算过程和评定依据:部门预算力求做到科学准确,按照公式计算该项得分(1-376.01/6453.08)*5=4.71分

  2.预算执行。

  1-2-1.支出规范:分值:5.00分,自评得分:5.00分

  计算过程和评定依据:门严格预算执行,不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批,专项资金分配符合资金管理办法要求。

  1-2-2.支出控制:分值:5.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度的10%以内,得5分,偏差度在10%— 20 %之间的,得3分,偏差度在 20%一 40 %之间的,的 2 分,偏差度超过40%的,不得分。

  计算公式(5643.09-4219.22/5643.09*100%=25.23%)

  1-2-3.动态调整:分值:5.00分,自评得分:5.00分;

  计算过程和评定依据:我单位2024年度预算额度收回额度为0。

  (二)综合管理情况。

  1.非税收入管理。

  2-2-1.政策执行:本部门未涉及该指标。

  2-2-2.及时更新:本部门未涉及该指标。

  2-2-3.收入解缴:本部门未涉及该指标。

  2.政府采购管理。

  2-3-1.预算管理:分值:4.00分,自评得分:4.00分

  计算过程和评定依据:年初部门预算政府采购预算编制应编尽编,全年不存在无预算、超预算采购情况。

  2-3-2.采购实施:分值:4.00分,自评得分:4.00分;

  计算过程和评定依据:部门政府采购方式、程序合规,不存在执行进度缓慢情况。

  3.资产管理。

  2-4-1.配置使用:分值:4.00分,自评得分:4.00分;

  计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门预算同步编制,在资产交付后及时纳入固定资产核算,确保账账、账实相符。且将新增资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

  2-4-2.收益核算:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:部门处置固定资产均按程序报批,处置收益及时足额上交财政,对外投资收益全部纳入部门预算统一核算统一管理。

  4.内控制度管理。

  2-5-1.制度建设:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:部门内控制度基本涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“合同”等主要经济业务领域。并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善相关内控制度。

  2-5-2.制度执行:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:部门建立了“三重一大”决策制度,并按照分事分权、分岗设权、分级授权的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡等基本措施。

  5.三公经费管理。

  2-6-1.预算编制执行:本部门无财政拨款安排的“三公经费”,未涉及该指标。

  (三)绩效结果应用情况。

  1.信息公开。

  3-1-1.预算公开:分值:2.00分,自评得分:2.00分

  计算过程和评定依据:部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算公开。

  3-1-2.决算公开:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算公开。

  2.整改反馈。

  3-2-1.结果整改:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:根据绩效管理结果,我单位无整改问题。

  3-2-2.应用反馈:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:根据绩效管理结果,我单位无整改问题。

  3-2-3.违规记录:分值:2.00分,自评得分:2.00分;

  计算过程和评定依据:上年度财务收支、预算管理等无违规违纪问题。

  (四)预算绩效情况。

  1.产出指标。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【《绵阳日报》发行量】(分值:2.00,自评得分:2.00):

  目标及完成情况:设定目标《绵阳日报》发行量≥53000份;本年度完成53515份。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【策划推出重大主题报道】(分值:2.00,自评得分:2.00):

  目标及完成情况:设定目标策划推出重大主题报道≥470篇;本年度完成680篇。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【努力拓展对外宣传】(分值:1.00,自评得分:1.00):

  目标及完成情况:设定目标努力拓展对外宣传≥500件;本年度完成1100件。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【新媒体用户】(分值:2.00,自评得分:2.00):

  目标及完成情况:设定目标新媒体用户≥500万;本年度完成810万。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【政府采购率】(分值:1.00,自评得分:1.00):

  目标及完成情况:设定目标政府采购率≤100%;本年度完成≤100%。

  4-1-1.数量质量指标:绩效指标【质量指标】【创好新闻奖】(分值:2.00,自评得分:2.00):

  目标及完成情况:设定目标创好新闻奖≥75项;本年度完成115项。

  4-1-2.时效指标:绩效指标【时效指标】【完成时限】(分值:2.00,自评得分:2.00):

  目标及完成情况:设定目标完成时限=1年;本年度完成1年。

  4-1-3.成本指标:绩效指标【经济成本指标】【完成新闻宣传报道成本】(分值:10.00,自评得分:9.20):

  目标及完成情况:设定目标完成新闻宣传报道成本≤6453.08万元;本年度完成5000.68万元。

  2.效益指标。

  4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响:

  绩效指标【社会效益指标】【对工作的促进作用】(分值:6.00,自评得分:6.00):

  目标及完成情况:设定目标对工作的促进作用指标采用定性评价方式,取值为好坏;根据实际完成情况本年度完成值为好。

  2.满意度指标。

  4-3-1.公众或服务对象满意度:绩效指标【服务对象满意度指标】【用户满意度】(分值:4.00,自评得分:4.00):

  目标及完成情况:设定目标用户满意度≥95%;本年度完成95%。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  按照2024年度市本级部门整体支出绩效评价体系及计分标准,我单位较好的完成了本年度目标任务,整体绩效评价结果为 “优秀”。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评,剔除本部门不涉及指标,折算前得分为83.91分,折算后实际得分为95.35,自评等次为:优秀。

  (二)存在问题。

  一是个别项目因需跨年度实施,导致预算执行进度不均衡,有待提升;二是预算管理精细化不足,绩效指标体系科学性待完善,动态监控力度不足。

  (三)改进建议。

  加强预算编制、执行管理与责任部门密切配合,均衡预算执行进度,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。深化预算管理精细化,结合历史数据和业务发展需求,完善绩效指标体系,加强对预算执行过程的监控与结果应用。不断提高预算编制的科学性、准确性、前瞻性和可执行性。

  附件:2024年度绵阳日报社部门整体支出绩效评价得分明细表

  附件2

  绵阳市绵阳日报社部门

  2024年度政策(项目)支出绩效自评报告

  一、项目基本情况

  2024年度,我单位实施项目8个(部门项目4个,其他运转类项目4个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金1,768.00万元(市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元)。其中:一般公共预算项目8个,预算资金1,768.00万元(市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元)。

  二、项目管理与绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。

  2024年度,我单位实施项目8个(部门项目4个,其他运转类项目4个),实施项目预算执行1,402.96万元(市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元),预算执行率79.35%。其中:一般公共预算项目8个,预算执行1,402.96万元( 市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元),预算执行率79.35%。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  通过自评反映,我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成6个,占75.00%;未完成2个,占25.00%。其中一般公共预算项目8个,全部完成6个,占75.00%;未完成2个,占25.00%。

  (三)项目(决策与过程)管理分析。

  项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

  通过自评反映,我单位全年项目8个(其中部门项目4个,其他运转类项目4个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分93.38,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目6个,占比75.00%,得分低于平均分项目2个,占比25.00%。

  (四)绩效指标完成情况分析。

  1.数量指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计13个,全部完成10个,占76.92%;未完成3个,占23.08%。其中一般公共预算项目数量指标13个,全部完成10个,占76.92%;未完成3个,占23.08%。

  2.质量指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计5个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占80.00%;完成质量达60-0%的指标1个,占20.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占80.00%;完成质量达60-0%的指标1个,占20.00%。

  3.时效指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个,按时完成6个,占75.00%;未按时完成2个,占25.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个,按时完成6个,占75.00%;未按时完成2个,占25.00%;。

  4.成本指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计9个,全部完成7个,占77.78%;未完成2个,占22.22%。其中一般公共预算项目成本指标9个,全部完成7个,占77.78%;未完成2个,占22.22%。

  (五)项目效益分析。

  1.经济效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

  2.社会效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计8个,优秀的指标6个,占75.00%;差级指标2个,占25.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个,优秀的指标6个,占75.00%;差级指标2个,占25.00%。

  3.生态效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。

  4.可持续效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计5个,可持续4个,占80.00%;持续效果一般1个,占20.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个,可持续4个,占80.00%;持续效果一般1个,占20.00%。

  5.满意度指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个,满意度达100-90(含)%的指标6个,占75.00%;满意度达60-0(含)%的指标2个,占25.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个,满意度达100-90(含)%的指标6个,占75.00%;满意度达60-0(含)%的指标2个,占25.00%。

  三、评价结论

  (一)结合评价结论。

  项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

  通过自评反映,我单位全年项目8个(其中部门项目4个,其他运转类项目4个),项目综合评价平均得分80.49,等级为:良。其中综合评价得分高于平均分项目6个,占比75.00%,得分低于平均分项目2个,占比25.00%。

  (二)绩效目标实现情况。

  按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

  绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  (一)偏离绩效目标的原因。

  所有项目中,综合评价得分低于平均分项目有2个,主要原因:一是外宣经费项目施实过程中,发现无法达到预期效果,该项目当年未施实。二是市级融媒体客户端建设项目为年末追加项目,相关工作和资金结算需结转至下一年度实施。

  (二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

  一是强化预算管理,加强与业务部门紧密沟通配合,做好事前绩效绩效评估和事中监控,做到绩效管理规范化、常态化,更加科学合理理地制定各项指标,保证项目顺利实施,达到预期效果。二是加强预算执行力度,合理规划资金使用,提升预算资金使用效率,提高预算执行率。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  (一)绩效自评结果拟应用情况。

  我单位高度重视绩效评价,严格按照市财政局通知要求,对2024年8个项目对照自评表,认真进行了绩效自查、自评,形成绩效自评报告。单位结合绩效自评,对发现的问题,认真分析、及时整改。将优秀的评价结果应用到今后的项目预算申报及项目绩效管理中。进一步提高项目资金使用效率,充分发挥项目的最大效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

  (二)绩效自评结果公开情况。

  本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

  六、其他需要说明的问题

  无。

  附件1:绵阳日报社项目(决策与过程)管理评价明细情况表

  附件2:绵阳日报社项目综合评价结论明细情况表

  附件3:绵阳日报社部门预算项目支出绩效自评表

  附件2

  绵阳市绵阳日报社部门

  2024年度政策(项目)支出绩效自评报告

  一、项目基本情况

  2024年度,我单位实施项目8个(部门项目4个,其他运转类项目4个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金1,768.00万元(市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元)。其中:一般公共预算项目8个,预算资金1,768.00万元(市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元)。

  二、项目管理与绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。

  2024年度,我单位实施项目8个(部门项目4个,其他运转类项目4个),实施项目预算执行1,402.96万元(市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元),预算执行率79.35%。其中:一般公共预算项目8个,预算执行1,402.96万元( 市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元),预算执行率79.35%。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  通过自评反映,我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成6个,占75.00%;未完成2个,占25.00%。其中一般公共预算项目8个,全部完成6个,占75.00%;未完成2个,占25.00%。

  (三)项目(决策与过程)管理分析。

  项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

  通过自评反映,我单位全年项目8个(其中部门项目4个,其他运转类项目4个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分93.38,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目6个,占比75.00%,得分低于平均分项目2个,占比25.00%。

  (四)绩效指标完成情况分析。

  1.数量指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计13个,全部完成10个,占76.92%;未完成3个,占23.08%。其中一般公共预算项目数量指标13个,全部完成10个,占76.92%;未完成3个,占23.08%。

  2.质量指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计5个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占80.00%;完成质量达60-0%的指标1个,占20.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个,完成质量达100-90(含)%的指标4个,占80.00%;完成质量达60-0%的指标1个,占20.00%。

  3.时效指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个,按时完成6个,占75.00%;未按时完成2个,占25.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个,按时完成6个,占75.00%;未按时完成2个,占25.00%;。

  4.成本指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计9个,全部完成7个,占77.78%;未完成2个,占22.22%。其中一般公共预算项目成本指标9个,全部完成7个,占77.78%;未完成2个,占22.22%。

  (五)项目效益分析。

  1.经济效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

  2.社会效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计8个,优秀的指标6个,占75.00%;差级指标2个,占25.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个,优秀的指标6个,占75.00%;差级指标2个,占25.00%。

  3.生态效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。

  4.可持续效益指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计5个,可持续4个,占80.00%;持续效果一般1个,占20.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个,可持续4个,占80.00%;持续效果一般1个,占20.00%。

  5.满意度指标。

  通过自评反映,我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个,满意度达100-90(含)%的指标6个,占75.00%;满意度达60-0(含)%的指标2个,占25.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个,满意度达100-90(含)%的指标6个,占75.00%;满意度达60-0(含)%的指标2个,占25.00%。

  三、评价结论

  (一)结合评价结论。

  项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

  通过自评反映,我单位全年项目8个(其中部门项目4个,其他运转类项目4个),项目综合评价平均得分80.49,等级为:良。其中综合评价得分高于平均分项目6个,占比75.00%,得分低于平均分项目2个,占比25.00%。

  (二)绩效目标实现情况。

  按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

  绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  (一)偏离绩效目标的原因。

  所有项目中,综合评价得分低于平均分项目有2个,主要原因:一是外宣经费项目施实过程中,发现无法达到预期效果,该项目当年未施实。二是市级融媒体客户端建设项目为年末追加项目,相关工作和资金结算需结转至下一年度实施。

  (二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

  一是强化预算管理,加强与业务部门紧密沟通配合,做好事前绩效绩效评估和事中监控,做到绩效管理规范化、常态化,更加科学合理理地制定各项指标,保证项目顺利实施,达到预期效果。二是加强预算执行力度,合理规划资金使用,提升预算资金使用效率,提高预算执行率。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  (一)绩效自评结果拟应用情况。

  我单位高度重视绩效评价,严格按照市财政局通知要求,对2024年8个项目对照自评表,认真进行了绩效自查、自评,形成绩效自评报告。单位结合绩效自评,对发现的问题,认真分析、及时整改。将优秀的评价结果应用到今后的项目预算申报及项目绩效管理中。进一步提高项目资金使用效率,充分发挥项目的最大效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

  (二)绩效自评结果公开情况。

  本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

  六、其他需要说明的问题

  无。

  附件1:绵阳日报社项目(决策与过程)管理评价明细情况表

  附件2:绵阳日报社项目综合评价结论明细情况表

  附件3:绵阳日报社部门预算项目支出绩效自评表

 

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     附件下载:

     2024年度绵阳日报社部门决算公开表

     绵阳日报社部门预算项目支出绩效自评表



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