目录
第一部分 绵阳市新闻传媒中心概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 绵阳市新闻传媒中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市新闻传媒中心2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市新闻传媒中心概况
一、职能简介
贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,合理配置各类媒体资源,加强新闻宣传和管理,进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;围绕市委、市政府中心工作,坚持以正面宣传、团结鼓劲为主,积极开展新闻宣传和舆论监督,发挥新闻宣传主阵地作用,为全市经济社会发展提供舆论支持;负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行;按照国家标准建设广播电台、电视台,按照许可证及有关规定制作、播放和转播广播电视节目,负责广播频率、电视频道的运营;负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护;负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产,确保安全刊发(播);依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体运营技术服务;组织开展上宣工作,积极与央省新闻媒体沟通和交流,宣传推广绵阳;完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
二、2026年重点工作
2026年,是中国共产党成立105周年,是“十五五”规划的开局之年,也是发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心承上启下的关键之年,守正创新做好新闻舆论工作至关重要。市新闻传媒中心将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市委决策部署和市委主要领导莅临中心调研指示精神,锚定服务加快建设中国特色社会主义科技创新先行区、加快打造国家战略腹地重要承载地、加快建成省域经济副中心“三大目标”,将进一步深耕主责主业、做强主流声音,坚持守正创新、做好融合文章,激活内生动能、做大文化产业,在主流媒体系统性变革浪潮中全力以赴、锐意进取,以创新求突破,以变革谋未来,努力趟出一条“向下扎根、强化服务枢纽功能,向上生长、提升生产传播效能,向新求质、激活创新创造动能,向远方行、增强自我造血机能”的“绵阳路径”,为发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心提供有力思想保证、舆论支持和精神动力。
第二部分 绵阳市新闻传媒中心2026年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 绵阳市新闻传媒中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市新闻传媒中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市新闻传媒中心2026年收支总预算12,011.15万元。2025年媒体融合机构改革,整合绵阳日报社、绵阳市广播电视台,组建绵阳市新闻传媒中心,2026年是绵阳市新闻传媒中心收支预算的第一年,无上年度对比数。
(一)收入预算情况
绵阳市新闻传媒中心2026年收入预算12,011.15万元,其中:一般公共预算拨款收入7275.50万元,占60.57%;事业收入3,941.00万元,占32.81%;其他收入794.65万元,占6.62%。
(二)支出预算情况
绵阳市新闻传媒中心2026年支出预算12,011.15万元,其中:基本支出9,311.70万元,占77.53%;项目支出2,699.45万元,占22.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市新闻传媒中心2026年财政拨款收支总预算7,275.50万元。2025年媒体融合机构改革,整合绵阳日报社、绵阳市广播电视台,组建绵阳市新闻传媒中心,2026年是绵阳市新闻传媒中心收支预算的第一年,无上年度对比数。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入7,275.50万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5,995.98万元,社会保障和就业支出938.99万元,卫生健康支出108.61万元,住房保障支出231.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市新闻传媒中心2026年一般公共预算当年拨款7,275.50万元。2025年媒体融合机构改革,整合绵阳日报社、绵阳市广播电视台,组建绵阳市新闻传媒中心,2026年是绵阳市新闻传媒中心收支预算的第一年,无上年度对比数。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出5,995.98万元,占82.41%,社会保障和就业支出938.99万元,占12.91%,卫生健康支出108.61万元,占1.49%,住房保障支出231.93万元,占3.19%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2026年预算数为5,995.98万元,主要用于保障单位正常运行,完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出以及完成特定工作任务和事业发展目标发生的项目支出,项目支出主要包括:自办栏目、专题节目及平台建设维护拓展费用项目;中心基础设施运行维护费用项目;专项设备购置及技术系统运维项目;无线台站维护费项目;贷款利息支出项目;成品节目及电视剧购置项目;报纸投递项目;报纸印刷项目;《绵阳政事》微信、《绵阳政事》微博工作经费项目;信息公开工作经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为459.67万元,主要用于事业单位在编退休老同志慰问。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为309.24万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为154.62万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为15.46万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的工伤保险和失业保险。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)0.07万元,主要用于按规定标准为职工支付的独生子女费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)108.54万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金231.93万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市新闻传媒中心2026年一般公共预算基本支出4,865.50万元,其中:
人员经费4,430.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费434.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市新闻传媒中心2026年“三公”经费财政拨款预算数74.00万元,其中:公务用车运行维护费74.00万元。
现有公务用车25辆,其中:特种专业技术用车2辆(转播车),业务用车23辆。2026年安排公务用车运行维护费74.00万元,用于25辆公务用车所需燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作、新闻宣传报道等工作用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市新闻传媒中心2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市新闻传媒中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
绵阳市新闻传媒中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2026年,绵阳市新闻传媒中心安排政府采购预算668.11万元,其中政府采购货物预算160.96万元;政府采购服务预算507.15万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,绵阳市新闻传媒中心共有车辆25辆,其中厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆(转播车),业务用车23辆。单位价值100万元以上大型设备7台(套)。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2026年绵阳市新闻传媒中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算2,699.45万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目10个,涉及预算2,670.00万元,特定目标类项目1个,涉及预算29.45万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9.广播电视:反映广播、电视等方面的支出。
10.广播电视事务:反映广播电视台等的支出。