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绵阳日报社2025年部门预算
发稿时间:2025-02-19 14:25   来源:

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  第一部分 绵阳日报社部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  第二部分 绵阳日报社部门2025年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出预算表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  第三部分 绵阳日报社部门2025年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 绵阳日报社部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)绵阳日报社部门职能简介

  (一)贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持移动优先战略,合理配置各类媒体资源,加强新闻宣传和管理,进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

  (二)围绕市委、市政府中心工作,坚持以正面宣传、团结鼓劲为主,积极开展新闻宣传和舆论监督,发挥新闻宣传主阵地作用,为全市经济社会发展提供舆论支持。

  (三)负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行;按照国家标准建设广播电台、电视台,按照许可证及有关规定制作、播放和转播广播电视节目,负责广播频率、电视频道的运营;负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护;负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产,确保安全刊发(播)。

  (四)依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体代维运营技术服务;

  (五)组织开展上宣工作,积极与央省新闻媒体沟通和交流,宣传推广绵阳;

  (六)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

  (二)绵阳日报社部门2025年重点工作

  2025年是“十四五”规划收官之年,是“十五五”蓄势之年,也是高质量发展攻坚之年。我单位将认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神、市委八届九次全会精神,以及全国、全省、全市宣传部长会议精神,真抓实干、开拓创新,为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景营造浓厚舆论氛围、提供强大舆论支持、贡献媒体智慧力量。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平文化思想,培根固本、凝心聚魂,推动理想信念教育常态化制度化;二是进一步全面深化改革,加快构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,积极探索主流媒体系统性变革的绵阳路径;三是巩固壮大主流舆论,加强和改进正面宣传,做好重大主题报道,聚焦预期管理加强经济宣传和舆论引导,有力有效做好舆情应对;四是以项目建设为抓手,加快推进媒体融合能力提升,高质量完成市级融媒体中心建设任务;五是进一步做大做强媒体产业,稳住基本盘、拓展增长点,持续增强发展后劲;六是筑牢意识形态安全防线,不断完善安全风险防控体系;七是坚持党建引领,全面提升党建质量,推进全面从严治党,积极营造风清气正的良好政治生态。

  二、部门预算单位构成

  绵阳日报社属一级预算单位,部门无下属二级预算单位。

  第二部分 绵阳日报社部门

  2025年部门预算表

  (本部门预算公开表)

  一、部门收支总表(公开表1)

  二、部门收入总表(公开表1-1)

  三、部门支出总表(公开表1-2)

  四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

  六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

  七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

  八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

  十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

  十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

  十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

  十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

  第三部分 绵阳日报社部门

  2025年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,绵阳日报社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绵阳日报社部门2025年收支总预算6349.40万元,较上年收支预算总数减少103.68万元,主要原因是手机报收入减少、公用经费支出减少等。

  (一)收入预算情况

  绵阳日报社部门2025年收入预算6349.40万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1438.40万元,占22.66%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入3921.00万元,占61.75%;其他收入990.00万元,占15.59%。

  (二)支出预算情况

  绵阳日报社部门2025年支出预算6349.40万元,其中:基本支出4879.40万元,占76.85%;项目支出1470.00万元,占23.15%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  绵阳日报社部门2025年财政拨款收支总预算1438.40万元,较上年财政拨款收支总预算增加9.32万元,主要原因是退休人员增加,退休补助增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1438.40万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1276.00万元、社会保障和就业支出162.40万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  绵阳日报社部门2025年一般公共预算当年拨款1438.40万元,较上年预算数增加9.32万元,主要原因是退休人员增加,退休补助增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒支出1276.00万元,占88.71%;社会保障和就业支出162.40万元,占11.29%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2025年预算数为1,276.00万元,主要用于《绵阳日报》的印刷、发行、信息公开工作经费等支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为162.40万元,主要用于退休人员退休补贴支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  绵阳日报社部门2025年一般公共预算基本支出178.40万元,其中:

  人员经费162.40万元,主要包括:主要包括其他对个人和家庭的补助。

  公用经费16.00万元,主要包括:主要包括其他商品和服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  绵阳日报社本级部门2025年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  绵阳日报社部门2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算支出情况说明

  绵阳日报社部门2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  绵阳日报社部门为事业单位,2025年按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2025年,绵阳日报社部门安排政府采购预算49.58万元,其中,政府采购货物预算10.08万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算39.50万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,绵阳日报社部门共有车8辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车8辆。部门价值100万元以上大型设备1台(套)。

  2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费25万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

  2025年部门预算未安排购置部门价值100万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2025年绵阳日报社部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算1470.00万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目4个,涉及预算1470.00万元。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  9.新闻出版:反映新闻出版、电影等方面的支出。

  10.出版发行:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就来方面的支出

  12.事业单位离退休:反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

  13.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。



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